绵阳市统战事务服务中心2025年单位预算
目录
第一部分绵阳市统战事务服务中心概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分绵阳市统战事务服务中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市统战事务服务中心2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 绵阳市统战事务服务中心
概况
一、职能简介
一、负责联系各民主党派,通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
二、宣传贯彻党的统一战线和宗教政策、法律法规,负责为宗教活动场所依法开展活动提供服务;负责宗教团体培训服务、团体组织开展内部事务。
三、协助主管部门做好与民主党派、无党派等代表人士的联络联谊服务工作,反映党外各界人士的意见建议,协助做好思想工作。
四、完成市委交办的其他任务。
二、2024年重点工作
一是提升民主党派大楼外围项目实施,有效改善党派机关办公条件。
二是加强宗教团体自身建设,加强对传统教规戒律的梳理调整;建立健全教风监督机构;结合“三大提升”活动,开展教风建设专项活动。
三是常态化推进宗教中国化取得更大实效;
四是继续做好各党派机关会议活动协调、职工午餐安排、清洁卫生打扫、车辆停放等后勤工作保障。
五是做好党派大楼的各项安全工作。
六是完成中共市委统战部交办的其他任务。
第二部分绵阳市统战事务服务中心
2025年部门预算表
一、单位收支总表(公开表1)
二、单位收入总表(公开表1-1)
三、单位支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
无数据
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
无数据
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
无数据
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
无数据
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
第三部分绵阳市统战事务服务中心
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,绵阳市统战事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入259.25万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元;支出包括:一般公共服务支出196.04万元、社会保障和就业支出34.54万元,卫生健康支出6.6万元,住房保障支出22.07万元。2025年收支总预算259.25万元,比2024年收支预算总数234.43万元增加24.82万元,主要原因是人员增加增加所致。
(一)收入预算情况
绵阳市统战事务服务中心2025年收入预算259.25万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入187.96万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
绵阳市统战事务服务中心2025年支出预算259.25万元,其中:基本支出250.65万元,占96%;项目支出8.6万元,占4%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市统战事务服务中心2025年财政拨款收支总预算259.25万元,比2024年财政拨款收支总预算234.43万元增加24.82万元,主要原因是人员增加增加所致。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入259.25万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出196.04万元、社会保障和就业支出34.54万元,卫生健康支出6.6万元,住房保障支出22.07万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市统战事务服务中心2025年一般公共预算当年拨款259.25万元,比2024年预算数234.43万元增加24.82万元,主要原因是人员增加增加所致。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出196.04万元,占81.1%;社会保障和就业支出34.54万元,占9.7%;卫生健康支出6.6万元,占3.1%;住房保障支出22.07万元,占6.1%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)统战事务(款)机关服务(项)2025年预算数为8.6万元,主要用于:统战事务服务中心专项经费支出。
2.一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项)2025年预算数为187.44万元,主要用于:统战事务服务中心机关人员工资、日常运转。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为23.02万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为11.51万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为5.94万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为0.66万元,主要用于:对生病职工的医疗补助。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为17.27万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数为4.8万元,主要用于:职工的购房补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市统战事务服务中心2025年一般公共预算基本支出250.65万元,其中:
人员经费227.26万元,主要包括:基本工资51.99万元、津贴补贴12.74万元、奖金11.77万元、绩效工资84万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.02万元、职业年金缴费11.51万元、公务员医疗补助缴费0.66万元、职工基本医疗保险缴费5.94万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金18.57万元、工会经费1.86万元、其他工资福利支出1.42万元、福利费1.56万元、奖励金0.02万元、生活补助1.19万元。
公用经费23.39万元,主要包括:办公费2.72万元、水费0.15万元、电费5万元、邮电费用2.64万元、物业管理费0.8万元、差旅费2.2万元、劳务费用2.7万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、其他商品和服务支出6.18万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市统战事务服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2025年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。
(二)公务接待费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是厉行节约、严格控制接待费支出。
2025年公务接待费计划用于省级交流或作接待和其他接待等方面。
(三)公务用车购置及运行维护费较2025年预算2024年预算持平。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车……(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障...(具体业务工作)等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市统战事务服务中心2025年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,比2024年预算数增加/减少0万元,中共绵阳市委统战部2025没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市统战事务服务中心2025年国有资本经营预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,比2024年预算数增加/减少0万元,主要原因是中共绵阳市委统战部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,绵阳市统战事务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为23.39万元,与2024年持平。主要原因是厉行节约,严格控制支出。
(二)政府采购情况
绵阳市统战事务服务中心2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年底,绵阳市统战事务服务中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台(套)。
2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025绵阳市统战事务服务中心按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算8.6万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目1个,涉及预算0万元;特定目标类项目0个。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。