中国致公党
绵阳市工作委员会
2026年单位预算
目录
第一部分 中国致公党绵阳市工作委员会概况
一、职能简介
二、2026年重点工作
第二部分 中国致公党绵阳市工作委员会2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 中国致公党绵阳市工作委员会2026年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中国致公党绵阳市工作委员会概况
一、职能简介
中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。中国致公党绵阳市工作委员会主要职能是思想政治建设、参政议政、社会服务、对外联络和组织建设。
二、2026年重点工作
(一)持续深化思想政治引领,凝聚团结奋斗共识
坚持把思想政治建设摆在更加突出的位置。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大和二十届二中、三中、四中全会精神、习近平总书记致庆祝中国致公党成立100周年大会的重要贺信精神等。以理论学习中心组学习为牵引,推动政治理论学习制度化。巩固拓展主题教育成果,丰富学习形式和载体,引领全市党员始终保持正确的政治方向。
(二)着力提升参政议政水平,服务高质量发展大局
聚焦党委政府中心工作,提高建言献策质量。围绕中共中央决策部署、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、“十五五”规划、中共四川省委、中共绵阳市委重点工作,选准切入点,深入开展调查研究。全力做好省、市“两会”相关工作,高质量参与政党协商、政协协商,扎实开展民主监督工作。支持党员中的人大代表、政协委员扎实履职、担当作为。
(三)持续擦亮社会服务品牌,彰显致公担当作为
坚持发挥优势、整合资源、讲求实效。聚焦帮扶和服务对象的切实需求和实际困难,深化“致平合作”“致美四川”、捐资助学等系列社会服务项目,扩大社会影响力和覆盖面。加强与致公党中央帮扶贵州毕节七星关区的交流,积极参与致公党四川省委会定点帮扶工作。深入推进“乡村振兴实践基地”等特色基地建设。
(四)广泛汇聚侨心侨智侨力,拓展对外联络空间
立足“侨海”特色,发挥资源优势,服务地方开放发展大局。积极争取上级支持,争取将更多对外文化交流活动放到绵阳开展。以成功举办中国(绵阳)科技城合作交流活动为契机,与致公党外地企业家建立常态联系,助力绵阳经济社会高质量发展。坚持“走出去、请进来”,加强与各地致公组织的交流互动。主动与市直有关部门、涉侨单位、兄弟党派开展交流合作。深化“绵碚”合作,助推成渝地区双城经济圈建设。
(五)全面加强自身建设,激发组织生机活力
有序推进市工委及基层组织换届工作。按照中国特色社会主义参政党建设要求,深化民主党派“五种能力”建设,不断提升自身建设水平。落实“主委工程”,坚持质量优先,优化结构,做好组织发展和党员管理工作。加强“五有”基层组织建设,激发基层组织活力。稳步推进内部监督工作。加强党员教育培训,提升党员综合素质。积极推动“致公之家”建设。加强机关规范化制度化建设,让致公队伍始终保持蓬勃生机和昂扬斗志。
第二部分
中国致公党绵阳市工作委员会
2026年部门预算表
一、单位收支总表(公开表1)
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
161.45 |
一、一般公共服务支出 |
125.48 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
20.08 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
4.79 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
11.10 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
161.45 |
本 年 支 出 合 计 |
161.45 |
|
七、上年结转 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
161.45 |
支 出 总 计 |
161.45 |
二、单位收入总表(公开表1-1)
|
部门收入总表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
财政专户管理资金收入 |
|
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||||||||
|
|
合 计 |
161.45 |
|
161.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161.45 |
|
161.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306308 |
中国致公党绵阳市工作委员会 |
161.45 |
|
161.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、单位支出总表(公开表1-2)
|
部门支出总表 |
|||||||
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
161.45 |
131.85 |
29.60 |
|
|
|
|
|
|
161.45 |
131.85 |
29.60 |
|
|
|
|
|
中国致公党绵阳市工作委员会 |
161.45 |
131.85 |
29.60 |
|
201 |
28 |
01 |
306308 |
行政运行 |
95.88 |
95.88 |
|
|
201 |
28 |
04 |
306308 |
参政议政 |
29.60 |
|
29.60 |
|
208 |
05 |
01 |
306308 |
行政单位离退休 |
3.26 |
3.26 |
|
|
208 |
05 |
05 |
306308 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.12 |
11.12 |
|
|
208 |
05 |
06 |
306308 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.56 |
5.56 |
|
|
208 |
99 |
99 |
306308 |
其他社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
210 |
07 |
99 |
306308 |
其他计划生育事务支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
210 |
11 |
01 |
306308 |
行政单位医疗 |
3.08 |
3.08 |
|
|
210 |
11 |
03 |
306308 |
公务员医疗补助 |
1.69 |
1.69 |
|
|
221 |
02 |
01 |
306308 |
住房公积金 |
9.10 |
9.10 |
|
|
221 |
02 |
03 |
306308 |
购房补贴 |
2.00 |
2.00 |
|
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
161.45 |
一、本年支出 |
161.45 |
161.45 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
161.45 |
一般公共服务支出 |
125.48 |
125.48 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
20.08 |
20.08 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
|
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) |
||||||||
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
|||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
161.45 |
161.45 |
161.45 |
131.85 |
29.60 |
|
|
|
|
|
161.45 |
161.45 |
161.45 |
131.85 |
29.60 |
|
|
|
|
中国致公党绵阳市工作委员会 |
161.45 |
161.45 |
161.45 |
131.85 |
29.60 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
109.94 |
109.94 |
109.94 |
109.94 |
|
|
301 |
01 |
306308 |
基本工资 |
26.52 |
26.52 |
26.52 |
26.52 |
|
|
301 |
01 |
306308 |
行政基本工资 |
26.52 |
26.52 |
26.52 |
26.52 |
|
|
301 |
02 |
306308 |
津贴补贴 |
21.43 |
21.43 |
21.43 |
21.43 |
|
|
301 |
02 |
306308 |
行政津贴补贴 |
21.43 |
21.43 |
21.43 |
21.43 |
|
|
301 |
03 |
306308 |
奖金 |
30.56 |
30.56 |
30.56 |
30.56 |
|
|
301 |
03 |
306308 |
行政奖金 |
30.56 |
30.56 |
30.56 |
30.56 |
|
|
301 |
08 |
306308 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.12 |
11.12 |
11.12 |
11.12 |
|
|
301 |
08 |
306308 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.12 |
11.12 |
11.12 |
11.12 |
|
|
301 |
09 |
306308 |
职业年金缴费 |
5.56 |
5.56 |
5.56 |
5.56 |
|
|
301 |
09 |
306308 |
行政职业年金缴费 |
5.56 |
5.56 |
5.56 |
5.56 |
|
|
301 |
10 |
306308 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.08 |
3.08 |
3.08 |
3.08 |
|
|
301 |
10 |
306308 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
3.08 |
3.08 |
3.08 |
3.08 |
|
|
301 |
11 |
306308 |
公务员医疗补助缴费 |
1.69 |
1.69 |
1.69 |
1.69 |
|
|
301 |
12 |
306308 |
其他社会保障缴费 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
|
|
301 |
12 |
306308 |
行政其他社会保障缴费 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
|
|
301 |
13 |
306308 |
住房公积金 |
9.10 |
9.10 |
9.10 |
9.10 |
|
|
301 |
13 |
306308 |
行政住房公积金 |
9.10 |
9.10 |
9.10 |
9.10 |
|
|
301 |
99 |
306308 |
其他工资福利支出 |
0.74 |
0.74 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
48.31 |
48.31 |
48.31 |
18.71 |
29.60 |
|
302 |
01 |
306308 |
办公费 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
|
|
302 |
02 |
306308 |
印刷费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
302 |
05 |
306308 |
水费 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
302 |
06 |
306308 |
电费 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
|
302 |
07 |
306308 |
邮电费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
302 |
11 |
306308 |
差旅费 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
|
|
302 |
15 |
306308 |
会议费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
302 |
17 |
306308 |
公务接待费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
302 |
26 |
306308 |
劳务费 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
|
302 |
27 |
306308 |
委托业务费 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
|
|
302 |
28 |
306308 |
工会经费 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
|
|
302 |
39 |
306308 |
其他交通费用 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
|
|
302 |
99 |
306308 |
其他商品和服务支出 |
33.04 |
33.04 |
33.04 |
3.44 |
29.60 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
3.19 |
3.19 |
3.19 |
3.19 |
|
|
303 |
09 |
306308 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
|
303 |
99 |
306308 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.18 |
3.18 |
3.18 |
3.18 |
|
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
161.45 |
161.45 |
|
|
|
|
|
|
|
161.45 |
161.45 |
|
|
|
|
|
|
中共绵阳市委统一战线工作部本级部门 |
161.45 |
161.45 |
|
|
201 |
28 |
01 |
306 |
行政运行 |
95.88 |
95.88 |
|
|
201 |
28 |
04 |
306 |
参政议政 |
29.60 |
29.60 |
|
|
208 |
05 |
01 |
306 |
行政单位离退休 |
3.26 |
3.26 |
|
|
208 |
05 |
05 |
306 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.12 |
11.12 |
|
|
208 |
05 |
06 |
306 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.56 |
5.56 |
|
|
208 |
99 |
99 |
306 |
其他社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
210 |
07 |
99 |
306 |
其他计划生育事务支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
210 |
11 |
01 |
306 |
行政单位医疗 |
3.08 |
3.08 |
|
|
210 |
11 |
03 |
306 |
公务员医疗补助 |
1.69 |
1.69 |
|
|
221 |
02 |
01 |
306 |
住房公积金 |
9.10 |
9.10 |
|
|
221 |
02 |
03 |
306 |
购房补贴 |
2.00 |
2.00 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
|
一般公共预算基本支出预算表 |
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|
金额单位:万元 |
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|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
131.85 |
119.81 |
12.04 |
|
|
|
|
|
131.85 |
119.81 |
12.04 |
|
|
|
306308 |
中国致公党绵阳市工作委员会 |
131.85 |
119.81 |
12.04 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
109.94 |
109.94 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
26.52 |
26.52 |
|
|
301 |
01 |
3010101 |
行政基本工资 |
26.52 |
26.52 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
21.43 |
21.43 |
|
|
301 |
02 |
3010201 |
行政津贴补贴 |
21.43 |
21.43 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
30.56 |
30.56 |
|
|
301 |
03 |
3010301 |
行政奖金 |
30.56 |
30.56 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.12 |
11.12 |
|
|
301 |
08 |
3010801 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.12 |
11.12 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
5.56 |
5.56 |
|
|
301 |
09 |
3010901 |
行政职业年金缴费 |
5.56 |
5.56 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.08 |
3.08 |
|
|
301 |
10 |
3011001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
3.08 |
3.08 |
|
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.69 |
1.69 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.14 |
0.14 |
|
|
301 |
12 |
3011201 |
行政其他社会保障缴费 |
0.14 |
0.14 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
9.10 |
9.10 |
|
|
301 |
13 |
3011301 |
行政住房公积金 |
9.10 |
9.10 |
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.71 |
6.67 |
12.04 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
3.15 |
|
3.15 |
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
2.30 |
|
2.30 |
|
302 |
15 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
302 |
27 |
30227 |
委托业务费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
0.96 |
0.96 |
|
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
4.84 |
4.84 |
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.44 |
0.88 |
2.56 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.19 |
3.19 |
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.18 |
3.18 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
|
一般公共预算项目支出预算表 |
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|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
29.60 |
|
|
|
|
|
|
29.60 |
|
|
|
|
|
中国致公党绵阳市工作委员会 |
29.60 |
|
|
|
|
|
参政议政 |
29.60 |
|
201 |
28 |
04 |
306308 |
党务活动及调研经费项目 |
19.60 |
|
201 |
28 |
04 |
306308 |
民主党派工作经费项目 |
10.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
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|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
0.30 |
|
|
|
|
0.30 |
|
306308 |
中国致公党绵阳市工作委员会 |
0.30 |
|
|
|
|
0.30 |
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
无数据
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
无数据
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
无数据
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
|
单位预算项目绩效目标表(2026年度) |
|||||||||||
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
|
|
29.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306308-中国致公党绵阳市工作委员会 |
党务活动及调研经费项目 |
19.60 |
参政议政、民主监督、社会服务等工作和项目。1、承担2个至3个省级课题、3个市级课题、3个至5个党内课题调研活动;2、举办一期参政议政工作专题培训会;3、参加各级各类组织开展的调研活动。 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
= |
1 |
年 |
15 |
正向指标 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
党务活动及调研经费 |
= |
19.6 |
万元 |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
致公党成员满意度达到90%以上 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
党务工作完成质量 |
定性 |
优 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
承担2个至3个省级课题、3个市级课题、3个至5个党内课题调研活动 |
≥ |
35 |
次 |
15 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
扎实开展好各项调研活动 |
定性 |
优 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
民主党派工作经费项目 |
10.00 |
深化拓展平台,持续增强宣传实效。市工委微信公众号更新信息。严把政策要求,高质量吸纳新党员。规范组织建设工作。着力发展水平高、能力强、有代表性的人士。做好服务好保障工作。做好致公党绵阳市工委日常工作。 |
满意度指标 |
满意度指标 |
党派成员满意度达到90%以上 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
党派机关工作完成质量 |
定性 |
优 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党派机关专项活动 |
定性 |
优 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党派机关专项活动 |
≥ |
10 |
次 |
15 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
民主党派工作经费 |
= |
10 |
万元 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
= |
1 |
年 |
15 |
正向指标 |
||||
第三部分
中国致公党绵阳市工作委员会
2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,中国致公党绵阳市工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入161.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元;支出包括:一般公共服务支出125.48万元、社会保障和就业支出20.08万元,卫生健康支出4.49万元,住房保障支出11.1万元。中国致公党绵阳市工作委员会2026年收支总预算161.45万元,比2025年收支预算总数126.95万元,增加34.5万元,主要原因是人员变动。
(一)收入预算情况
中国致公党绵阳市工作委员会2026年收入预算161.45万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入161.45万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
中国致公党绵阳市工作委员会2026年支出预算161.45万元,其中:基本支出131.85万元,占81.6%;项目支出29.6万元,占18.4%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国致公党绵阳市工作委员会2026年财政拨款收支总预算161.45万元,比2025年财政拨款收支总预算总数126.95万元减少34.5万元,主要原因人员变动。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入161.45万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务收入125.48万元、社会保障和就业收入20.08万元,卫生健康收入4.79万元,住房保障收入11.1万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国致公党绵阳市工作委员会2026年一般公共预算当年拨款161.45万元,比2025年预算数126.95万元减少34.5万元,主要原因是人员变动。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出125.48万元,占77.72%;社会保障和就业支出20.08万元,占12.44%;卫生健康支出4.79万元,占2.97%;住房保障支出11.1万元,占6.88%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2026年预算数为95.88万元,主要用于:机关人员工资、日常运转。
2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2026年预算数为29.6万元,主要用于各党派机关参政议政,调研等支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为11.12万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为5.56万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为3.08万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为1.69万元,主要用于:对生病职工的医疗补助。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为9.1万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数为2万元,主要用于:职工缴纳的购房补贴。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数为3.26万元,主要用于:退休人员活动费、退休人员公务员医疗补助、退休人员补贴等。
10.社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为0.14万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的其他社会保障和就业支出。
11.卫生健康支出(类)社会福利和救助(款)其他计划生育事务支出(项)2026年预算数为0.02万元,主要用于:机关按照公务员规定标准为职工发放的独生子女父母奖励。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国致公党绵阳市工作委员会2026年一般公共预算基本支出131.85万元,其中:
人员经费119.81万元,主要包括:基本工资26.52万元、津贴补贴21.43万元、奖金30.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.12万元、职业年金缴费5.56万元、职工基本医疗保险缴费3.08万元、公务员医疗补助缴费1.69万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金9.1万元、工会经费0.96万元、其他工资福利支出0.74万元、其他交通费用4.84万元、其他商品和服务支出0.88万元、 奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助3.18万元。
公用经费12.04万元,主要包括:办公费3.15万元、水费0.05万元、印刷费0.1万元、电费1.2万元、邮电费0.5万元、差旅费2.3万元、会议费0.5万元、劳务费1.2万元、委托业务费0.18万元、其他商品和服务支出2.56万元、公务接待费0.3万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国致公党绵阳市工作委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元,其中:公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2026年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。
(二)公务接待费较2026年预算与2025年预算减少。主要原因是厉行节约、严格控制接待费支出。
2026年公务接待费计划用于省级交流或作接待和其他接待等方面。
(一)公务用车购置及运行维护费较2026年预算2025年预算持平。
主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车0辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国致公党绵阳市工作委员会2026年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,比2025年预算数增加/减少0万元,中国致公党绵阳市工作委员会2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中国致公党绵阳市工作委员会2026年国有资本经营预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,比2025年预算数增加/减少0万元,主要原因是中国致公党绵阳市工作委员会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,中国致公党绵阳市工作委员会的机关运行经费财政拨款预算为12.04元,比2025年预算10.04万元增加2万元,增加20%。
(二)政府采购情况
中国致公党绵阳市工作委员会2026年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2026年底,中国致公党绵阳市工作委员会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台(套)。
2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2026年中国致公党绵阳市工作委员会按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算29.6万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目2个,涉及预算0万元;特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.参政议政:参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
7.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。